第一部分 概 况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法律法规。
(二)推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,组织和开展国民体质监测。
(三)统筹规划竞技体育的发展,确定运动项目设置和重点布局,完善训练体制,搞好体育运动员、教练员队伍建设。
(四)组织和指导体育科研、体育教育和体育宣传工作,培训体育专业人才。
(五)研究拟定体育产业政策,指导全市体育产业发展和经营活动,归口管理体育市场(指国家体育总局公布的体育项目市场)。
(六)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入临沂市体育运动学校2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
第二部分 2015年部门预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,所属 1 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算为 602.74万元,其中:财政拨款(补助)600.74 万元,财政专户核拨资金 2万元。
2015年支出预算为602.74万元,其中:一般公共服务支出 354.57 万元,社会保障和离退休公用经费支出106.57 万元,运动项目管理141.6万元。
三、“三公”经费预算情况
2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 11.1 万元。
(一)因公出国(境)费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(二)公务用车购置和运行维护费预算 10.5 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算 0.6万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。